会計部(平成19年度)上藤見TOP

18年度へ
収入の部
18年度決算 19年度予算 増減 内容
前年度繰越金
1,343,899 1,318,670 ▲25,229 前年度繰越金
収   入
5,107,955 5,424、000 316、045 各科目収入
合計 6,451,854 6,742,670 290,816  

支出の部
  18年度決算 19年度予算 増減 内容
総務部 4,555,918 5,312,600 756,682 総括業務及び他部に属さない事項
環境部 109,092 120,000 10,908 一般衛生、環境衛生、整備に関する事項
育成部 311,785 260,000 ▲51,785 小中学生の生活指導及び青少年の健全育成
交通安全部 38,789 40,000 1,211 交通道徳、安全指導普及に関する事項
防犯自警部 61,316 80,000 18,684 防犯、防火に関する事項
婦人部 56,284 70,000 13,716 地区家庭生活の向上、町内の親睦に関する事項
予備費 860,070
繰越金 1,318,670
合計 6,451,854 6,742,670 290,816